Consultoria Tributária

  • Assessoria tributária às empresas, visando interpretação e aplicação da legislação tributária brasileira, com relação a tributos diretos, indiretos ou aqueles de natureza previdenciária;
  • Assessoria tributária para pessoas físicas (brasileiros, expatriados e estrangeiros no Brasil), analisando a forma adequada de tributação, cumprimento de obrigações acessórias e análises de acordos internacionais para evitar a bitributação;
  • Elaboração de Pareceres e opiniões legais para solucionar as dúvidas de interpretação e aplicação da legislação tributária, fiscal, contábil ou previdenciária;
  • Revisões tributárias (Tax Compliance), com o objetivo de verificar riscos e oportunidades nas escriturações fiscais e manter a conformidade com a legislação tributária vigente de forma preventiva;
  • Certidões Negativas de Débitos – Levantamento e análise dos débitos tributários pendentes perante os órgãos públicos, com o objetivo cancelar ou suspender sua cobrança ou inscrição;
  • Gerenciamento de Processos Administrativos – Mapeamento e monitoramento dos processos administrativos existentes nos controles dos órgãos públicos, permitindo a redução e regularização de contingências;
  • Orientação, atendimento e acompanhamento de fiscalizações junto aos órgãos públicos, com o fim de assessorar os clientes na condução dos procedimentos fiscais mais adequados e em conformidade com a legislação tributária, com a análise prévia dos documentos solicitados e estudo de estratégias legais para minimizar impactos maiores nas autuações, preparação formal de respostas aos termos de intimação fiscal e demais providências necessárias para o pronto atendimento ao Fisco dentro dos prazos;
  • Restituição, Ressarcimento e Compensação de Tributos – Formalização e/ou Revisão dos Pedidos de Restituição, Ressarcimento e das Declarações de Compensação, com o objetivo de requerer restituições e ressarcimentos, administrativos e judiciais, formalizar compensações de tributos, evitando contingências, até a conclusão das análises pela Receita Federal do Brasil, com a efetiva devolução do crédito ou a homologação das compensações realizadas;
  • Obtenção de regimes especiais de tributação, parcelamentos e incentivos fiscais;
  • Parcelamento de Débitos: assessoria em relação a débitos consolidados em parcelamentos especiais permitidos pela legislação, bem como orientação para adesão a novos parcelamentos previstos na lei;
  • Levantamento de possíveis recuperações tributárias (administrativa e/ou judicial) e avaliação de redução de carga tributária através de planejamentos previstos legalmente.

Consiste em promover uma completa revisão dos procedimentos adotados pelas pessoas jurídicas tributadas pelo regime do lucro real, em relação à apuração dos tributos diretos – Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Fruto da experiência adquirida na realização desses serviços para centenas de empresas de diversos segmentos econômicos, nacionais e multinacionais, a UNITAX utiliza métodos e ferramentas próprios, desenvolvidos pelo seu quadro técnico altamente especializado na realização das revisões dos procedimentos adotados pelas empresas, relacionados com as apurações dos tributos diretos.

O objetivo desta análise visa identificar os procedimentos das empresas que possam ter gerado ônus tributários indevidos, relativos ao IRPJ e CSLL, e, por consequência, créditos tributários a serem aproveitados.

Principais benefícios – Possibilidade de recuperação de expressivos valores indevidamente recolhidos nesses tributos, com um investimento que alcança uma excelente relação custo/benefício para os clientes.

Não envolver risco, uma vez que é realizado sem o envolvimento de órgãos federais.

Os procedimentos recomendados são exclusivamente administrativos, sem demandas judiciais, que habitualmente são morosos e caros.

Revisão de procedimentos adotados na determinação dos ajustes necessários à base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em decorrência das operações de compra e venda de bens e serviços, efetuados por empresas situadas no Brasil com pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, consideradas vinculadas.

Objetivo: Verificar se os controles e demonstrativos mantidos pela empresa atendem as determinações e requisitos previstos na legislação atualmente vigente.

Principal benefício: Evitar contingências fiscais e sugerir ações que minimizem o impacto tributário dessas operações.

Consiste na avaliação e revisão de sistemas de controles internos das empresas.

Objetivo: Avaliar as vulnerabilidades e riscos inerentes aos sistemas de controles internos.

Principal benefício: Minimizar os riscos, sem perder de vista uma adequada relação custo/benefício.

Nossos trabalhos relacionados ao SPED buscam avaliar a aderência das empresas à legislação e às orientações contidas nos manuais considerando a atividade por elas desenvolvida, além de serem efetuados cruzamentos internos nos arquivos e entre informações das várias obrigações acessórias.

Prestamos consultoria na implantação e efetuamos a revisão dos arquivos antes ou após sua transmissão.

Objetivo: Identificar inconsistências e incorreções que possam gerar contingências quando da auditoria eletrônica feita pela fiscalização.

O mercado de capitais tem experimentado, nos últimos anos, uma expansão extraordinária. Novas empresas buscam financiar seus projetos através das bolsas de valores, e encontram investidores ávidos por diversificar suas aplicações.

Um dos pilares dessa relação empresa/acionista é a transparência, a chamada “Governança Corporativa”. E as Demonstrações Contábeis têm um papel de fundamental importância nesse processo de comunicação.

Emitir um parecer sobre as Demonstrações Contábeis de uma sociedade é uma responsabilidade e um compromisso com todo o mercado. A consciência do nosso papel nos faz perseguir a excelência, para gerar Resultados de Confiança.

As empresas muitas vezes sentem a necessidade de saber se os seus dados contábeis estão de acordo com as normas contábeis e suas políticas internas.

Nesse cenário, a UNITAX oferece serviços que permite aos administradores da empresa direcionar os procedimentos que serão aplicados a:

  • Itens individuais de dados financeiros (como, por exemplo, contas a pagar, contas a receber)
  • Uma demonstração contábil isolada (por exemplo, o balanço patrimonial)
  • Um conjunto completo de demonstrações contábeis.

Objetivo – Auxiliar a administração a avaliar a adequação dos dados contábeis e financeiros.

Benefícios – Minimizar os riscos e aumentar o grau de confiança e transparência das informações.

Verificar os procedimentos contábeis, tributários, fiscais, trabalhistas, previdenciários, e de controle interno, com vistas a detectar vulnerabilidades e dimensionar eventuais contingências. Com isso é possível oferecer subsídios para que o cliente negocie ajustes no preço final ou avalie se o investimento é oportuno.

Objetivo – Identificar e quantificar eventuais riscos envolvidos nos processos de compra, incorporação, fusão e “joint ventures”.

Principais benefícios – Todo o processo de “due diligence” permite que as partes envolvidas minimizem os riscos da operação, permitindo, também, determinar com maior precisão o valor do negócio.

Prestação de serviços de gerenciamento de obrigações tributárias federais acessórias, envolvendo o preenchimento das declarações e envio dos arquivos magnéticos respectivos à Secretaria da Receita Federal, nos prazos estipulados na legislação vigente, relativos ao cumprimento das obrigações acessórias.

Objetivos – Sugerir melhorias e corrigir o fluxo dos documentos e informações necessários à elaboração das referidas obrigações acessórias, bem como garantir o preenchimento das declarações e demonstrativos de acordo com as normas atualmente em vigor.

Principais benefícios – Eliminar possíveis inconsistências que acarretam a geração de declarações inexatas e, no futuro, possíveis débitos junto à Secretaria da Receita Federal que podem impedir a emissão da Certidão Negativa de Débitos.